局召开审计工作领导小组会议
时间:2024-02-29 16:24
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2月28日下午,局召开审计工作领导小组会议,局党组成员、副局长唐志中主持会议,局二级巡视员张秀娟出席。
会议听取了资产财务审计处关于局2023年度审计工作总结、局属三中心原7家组建单位主要领导干部离任经济责任内部审计发现问题整改情况的汇报,审议并同意局2024年度内部审计工作计划。
唐志中指出,要紧紧围绕局地质工作总要求,扎实履行内部审计工作“经济体检”和“服务大局”的职责,一是不断建立健全内部审计规章制度,逐步构建完善内部审计制度体系。二是有序开展经济责任审计,强化对权力运行的制约和监督,压实内部审计责任。三是加强财政财务审计监督,做好审计发现问题整改和结果运用,充分发挥内部审计对规范内部管理、防范风险、促进廉政建设等方面的重要作用,为推动地质事业高质量可持续发展提供有力保障。
局组织人事处、资产财务审计处、机关纪委有关负责同志参会。
作者:资产财务审计处 赵旭东